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[单选题]以下不属于内部会计控制的内容是( )。的答案
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以下不属于内部会计控制的内容是( )。
单选题
2021-07-17 17:59
A、电子信息技术控制
B、预算控制
C、不相容职务相互分离控制
D、货币资金的内部会计控制
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D
试题解析
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存货与仓储循环的内部控制主要包括存货的内部控制、成本会计制度的内部控制及工薪的内部控制三项内容。
属于企业内部控制原则,但不属于行政事业单位内部控制原则的是()。
()不属于单位内部会计控制的原则。
以下不属于内部控制的原则的是()。
以下不属于内部控制原则的是( )。
下列关于寿险公司会计信息使用者的说法,不正确的是()。①寿险公司会计信息使用者使用会计信息的目的,以及所需会计信息的内容基本相同②经理层和员工是寿险公司的内部会计信息使用者③董事会、投资者、债权人、政府是寿险公司的外部会计信息使用者④关于寿险公司内部成本控制、预算管理的会计信息是向内部会计信息使用者提供的
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。
正式将内部控制环境纳入了内部控制,不再区分会计控制与管理控制”的内部控制发展阶段是()。
如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
以下不属于寿险公司内部控制主体的是()。
在手工会计核算方式下,下列各项中,不属于用来保证会计数据正确性的内部控制方式是()。
以下哪项不属于企业内部评价的内容()
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以下不属于内部会计控制的内容是( )。
根据《企业内部控制评价指引》的要求,以下不属于内部控制评价应遵循的原则的是()。
以下不属于企业建立和实施内部控制应遵循的原则是
以下不属于商业银行内部控制应遵循的原则的是()。
内部会计控制对会计人员岗位责任制度要求的主要内容不包括()。
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。
ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司(上市公司)2011年财务报表。以下事项属于A注册会计师拟采用的测试内部控制的程序有()。
企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
电算化会计系统内部控制一般分为总体控制和应用控制,属于总体控制的是()
内部环境是企业实施内部控制的基础,是其他内部控制要素的根基。以下属于内部环境的有()
属于会计内部控制管理体系的制度()。
会计内部控制管理体系应包括以下制度()。
针对注册会计师完成内部控制审计工作后所出具的内部控制审计报告,以下说法中,恰当的有()。
内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。
电算化会计系统内部控制一般分为总体控制和应用控制,属于总体控制的是()
控制环境是内部控制的要素之一,其内容不包括()。
控制环境是内部控制的要素之一,其内容不包括()。
以下内容不属于会计档案的是( )。
以下哪项不是内部会计控制的主要方法?()
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