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不同企业的审计委员会的任务是不同的,下列属于影响审计委员会任务的因素有(  )。

多选题
2021-07-17 17:56
A、企业的规模
B、复杂性
C、风险状况
D、管理者的风格
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A|B|C

试题解析

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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
内部审计可以向审计委员会报告工作。
审计委员会应按()向董事会报告审计工作情况。
审计委员会对内部审计的复核包括()。

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。
Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告
Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况
Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计
Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
内部审计部门,从组织结构上向财务总监而不是审计委员会报告,最有可能:()
以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。
审计委员会负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
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不同企业的审计委员会的任务是不同的,下列属于影响审计委员会任务的因素有(  )。
财经法纪审计中审计机构的任务主要有:( )。
英国的应用的审计标准和指南是由( )的审计标准委员会发布的。
通过内部审计部门的工作时间表,审计委员会应该总能获取充分的信息,从而决定所提议开展的审计业务是否能够:
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:
审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:
下列符合公司审计委员会成员任职资格的是()。
下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()
审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。
下列不属于审计委员会的职能范围的是()
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核()。
×市国有资产管理委员会作为XYZ大型国有企业的股权持有者代表,对XYZ企业2010年财务决算审计工作进行公开招标。中天华信会计师事务所投标后被选定为本次审计的主审机构。本次审计的类别属于()。
甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有()
审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括()
一家在x国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立审计活动,并确定首席审计执行官必须是注册审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告x国对于国有公司的审计有法定要求以上陈述哪项最能保证新任首席审计执行官的独立性()
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
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