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下列各项中,符合生产与存货循环内部的答案

下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是(   )。

单选题
2021-07-17 20:40
A、<p>产成品由生产部门检验,合格产品移交仓储部门保管</p>
B、<p>生产计划由各车间拟定,经车间主任批准后执行</p>
C、<p>存货保管由仓储部门负责,永续盘存记录由财务部门负责</p>
D、<p>存货盘点计划由公司经理批准,盘点工作由仓储部门负责实施</p>
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正确答案
C

试题解析

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结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理 层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见 和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
根据审计关系理论,与审计对象息息相关的是()。
10 .根据审计关系理论,与审计对象息息相关的是( )。
在审计实务中,审计人员往往要向被审计单位管理当局获取(),以明确被审计单位的会计责任与审计人员的审计责任。
政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在()方面是不同的。
内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。
审计重要性是现代审计理论与实务中的一个非常重要的概念。审计重要性只运用于审计过程的关键步骤审计计划中,它是决定审计风险、审计范围和审计程序的直接依据之一。
审计机关依法向社会公布审计报告所反映内容及相关情况的专门文书是(  )。[2008年初级真题]
审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员与同一被审计单位接触可能对审计()造成的损害。
独立审计实务公告是独立审计准则的()
独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范,其制定的依据是()
会计专业职务是区别会计人员业务技能的技术等级。会计专业职务分为高级会计师、会计师、助理会计师和会计员。其中属于初级职务的有( )。
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在审计实务中,为明确与财务报表有关的管理层责任,注册会计师往往要求被审计单位出具()。
下列不具备担任初级会计师资格的人员是(  )。
在现代审计实务中,最能体现审计的经济评价职能的是( )。
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在现代审计实务中,效益审计最能体现的审计职能是( )。

在现代审计实务中,绩效审计最能体现的审计职能是(   )。

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是
某内部审计师正根据《专业实务框架》,评估机构风险管理程序的充分性。该内部审计师应该:
内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:
内部审计师与外部审计师之间的协作往往会:
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准:
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:
现代审计实务中,最能体现经济评价职能的审计种类是()。
与国家审计和内部审计相比,下列属于社会审计特有的审计文书是( )
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在以下()方面是基本相似的。
政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计的监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在()方面是基本相似的。
()是审计工作的重要组成部分,它是调查了解审计效果,巩固审计成果,正确处理审计监督与审计服务关系的一项审计制度。
独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范。其制定的依据是()
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
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