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查询及函证是指审计人员通过被审计单位或其他单位的()和()而获得审计证据。

填空题
2022-05-25 10:53
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试题解析

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函证是指审计人员向被审计单位或其他单位()并要求()。
根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计人员与被审计单位负责人或有关主管人员是下列哪些关系下,被审计单位有权申请审计人员回避?()
查询及函证是指审计人员通过被审计单位或其他单位的()和()而获得审计证据。
审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是 (    )。
注册会计师在对被审计单位应收账款进行函证时,下列属于注册会计师作为函证对象的有()。
在下达审计通知书后,审计组应该等被审计单位同意进驻被审计单位时,才可以进驻被审计单位
被审计单位或离任领导干部对任期经济责任审计的审计决定和处理意见不服,可以在收到审计报告之日起,()内向审计机构所在单位领导申请复审。
农村集体经济审计机构应当自收到审计报告()日内,将审计意见书或审计决定送达被审计单位。
审计机关自收到审计报告之日起,应将审计意见书和审计决定书送达被审计单位和有关单位的时间是()
审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
注册会计师在对被审计单位的应付账款进行审计时,一般应选择的函证对象有( )
应付账款一般不需要函证,但当被审计单位出现以下情况时,注册会计师应实施函证程序的有()。
相关题目
应收账款函证结果与被审计单位会计记录不一致的原因主要有哪些?审计人员应相应实施哪些主要的审计程序?
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。

同应收账款和应收票据不同的是,被审计单位其他应收款往往数额不大,因此,注册会计师可以不函证相关余额。

注册会计师在对被审计单位应收账款进行函证时,下列属于注册会计师作为函证对象的有()。
注册会计师在对被审计单位的应付账款进行审计时,一般应选择的函证对象有()。
注册会计师对于被审计单位委托其他单位保管或已作质押的存货,应实施的以下审计程序有()
当被审计单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,注册会计师应当()。
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()。
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()
当被审计单位存在错误或舞弊行为时,被审计单位应负()。
注册会计师在对被审计单位的应付账款进行审计时,一般应选择的函证对象有()
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常包括( )。
审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是()
注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()
注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()
注册会计师针对被审计单位以下应收账款项目实施函证程序,其中应当采用积极式函证的有()。
注册会计师针对被审计单位以下应收账款项目实施函证程序,其中应当采用积极式函证的有( )
注册会计师在确定被审计单位应收账款的函证时间时,以下做法中正确的是( )

关于审计函证的说法正确的是()。
Ⅰ函证应以被审计单位的名义发出
Ⅱ若被函证方以传真的方式回函,注册会计师应直接接收,并要求被函证方及时寄回询证函原件
Ⅲ除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表不重要或函证很可能无效,否则应进行函证
Ⅳ函证一般应采取积极式函证

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