首页/ 题库 / [单选题]在下列内部控制中,最有利于被审计单位防止的答案

在下列内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是(  )。

单选题
2022-05-25 18:46
A、生成收货报告的计算机程序,同时也更新采购档案
B、在更新采购档案之前必须先有收货报告
C、销售发票上的价格根据价格清单上的信息确定
D、计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试
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正确答案
A

试题解析

B项,适宜于防止出现记录未收到存货的购货;C项,适宜于防止出现销售计价错误;D项,适宜于防止出现分类错报。

感兴趣题目
如果注册会计师与审计客户被审计单位之间存在下列()情况,可能不会对独立性产生不利影响。
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下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
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在下列内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是()。
在下列内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是(  )。
在下列所描述的内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是()。
如果是连续审计业务,在下列情况中,不需要注册会计师提醒被审计单位管理层关注或修改现有业务约定条款的有()。
如果是连续审计业务,在下列情况下,可能需要注册会计师提醒被审计单位管理层关注或修改现有业务约定条款的是()
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注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。
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如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当()。
为了防止审计程序被管理层或治理层预见,注册会计师不可以同被审计单位的治理层与管理层就审计计划运作进行沟通。
注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()
注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。
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