首页/ 题库 / [单选题]下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有的答案

下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

单选题
2022-06-30 20:02
A、固定资产使用、报废审批部门相互独立
B、固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C、定期盘点固定资产
D、内部审计人员对固定资产定期检查
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正确答案
A

试题解析

感兴趣题目
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
审计重要性是现代审计理论与实务中的一个非常重要的概念。审计重要性只运用于审计过程的关键步骤审计计划中,它是决定审计风险、审计范围和审计程序的直接依据之一。
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
对于某一被审计单位,会计师事务所既从事财务报表审计业务,又从事内部控制审计业务,会计师事务所应当与被审计单位签订单独的内部控制审计业务约定书。()
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:()
内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
内部审计部门计划对制造业操作实施审计。审计目标是(1)评估执行任务的业绩质量(2)确认有关职员安全方面的法律法规要求是否得到正确地执行(3)确认制造业中使用的固定资产是否在会计记录中正确反映。为了实现目标(3),下列哪项审计程序中最有效()
在确定利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据是否适当以及再次测试控制的时间间隔时,注册会计师的下列考虑恰当的是( )
在确定利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据是否适当以及再次测试控制的时间间隔时,注册会计师的下列考虑正确的是()。
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在审计实务中,为明确与财务报表有关的管理层责任,注册会计师往往要求被审计单位出具()。
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

下列审计质量控制措施中,属于对审计作业过程的控制的有(  )。

下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:
下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()。
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的( )
在确定利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据是否适当以及再次测试控制的时间间隔时,注册会计师的下列考虑正确的是()
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
如果被审计单位的某项不属于旨在减轻特别风险的控制在上次审计时被认为设计合理、执行有效,注册会计师在本期审计中可以根据职业判断决定减少或不对该项内部控制进行测试而加以直接利用。但当出现下列()情况时,注册会计师应当缩短再次测试内部控制的时间间隔或完全不信赖以前审计获取的审计证据。
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
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