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以下关于采购与付款业务流程中,编制付款凭单环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。

单选题
2022-07-10 22:25
A、编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单三者的一致性
B、编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号,并附上支持性凭证,包括订购单、验收单和供应商发票等
C、连续编号的付款凭单与外购固定资产或存货"计价和分摊"认定最相关
D、编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
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正确答案
C

试题解析
选项C错误。连续编号的付款凭单与外购的固定资产、存货的"完整性"认定最相关。

感兴趣题目
就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
材料采购合同履行过程中,采购方逾期付款,应支付逾期付款利息,延期付款利率一般按每天()计算。
采购与付款的内部控制一般涉及下列哪些环节?()
被审计单位购货与付款循环中涉及的职能包括()
以下关于采购与付款业务流程中,编制付款凭单环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
下列有关编制付款凭单环节控制活动的说法中,正确的有()。
王注册会计师是天瑞公司2015年度财务报表审计业务的项目合伙人,王注册会计师对天瑞公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。 (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。 (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。 (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。 (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。 要求:结合以上(1)-(6),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括:    (    )
相关题目

注册会计师A和B于2013年12月1~7日对甲公司购货与付款循环的内部控制进行了解和测试,摘录如下:
⑴甲公司的材料采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部门根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等要素。验收单一联交。采购部登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部门;一联交会计部登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部门根据附验收单的付款凭单登记有关账簿。
⑵会计部门审核付款凭单后,支付采购款项。甲公司授权会计部门的经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁玲负责,但保留了支票印章。丁玲根据已批准的凭单,在确定支票收款人名称与凭单内容一致后签署支票,并在凭单上加盖“已支付”的印章。对付款控制程序的穿行测试表明,注册会计师A和B未发现与公司规定有不一致之处。
要求:指出甲公司购货与付款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。

注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的( )。

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是(   )。

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有(   )。

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括(   )。

注册会计师在审计被审计单位采购与付款交易时,认为影响此类交易的重大错报风险可能包括()。
企业应建立采购与付款业务的( )和审核批准制度
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。
采购与付款业务的主要环节有()。
采购与付款特环的主要业务活动
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
采购与付款循环涉及哪些主要凭证与会计记录?
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
简述采购与付款循环审计的主要目标。
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