首页/ 题库 / [多选题]下列关于内部控制缺陷的认定表述错误的有(的答案

下列关于内部控制缺陷的认定表述错误的有()。

多选题
2022-11-22 14:15
A、按影响程度不同可将内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
B、内审部会同管理层应当合理确定相关目标发生偏差的可容忍水平,从而对严重偏离的情形予以确定
C、如果审查了解控制差异的起因和结果后,断定控制目标未能达到,则将形成缺陷的结论
D、对于内部控制缺陷均应向董事会(审计委员会)、监事会汇报
查看答案

正确答案
C | D

试题解析
选项C:如果审查了解控制差异的起因和结果后,断定控制目标未能达到,同时评价工作组人员不能增加其他测试程序证明已发现的差异不能代表所有内控的情况,将形成缺陷的结论。选项D:对于一般缺陷,可以与企业管理层报告,并视情况考虑是否需向董事会(审计委员会)、监事会报告。

相关题目
下列有关内部控制与认定的表述中,正确的有(  )。

下列关于社会审计与国家审计、内部审计关系的表述中,正确的是(   )。

下列有关利用内部审计工作的表述中,错误的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
关于注册会计师审计与其他审计的关系的说法中,下列表述中错误的有()
《商业银行内部控制评价试行办法》关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,根据,下列表述错误的是()。
下列关于建立健全现金核算与内部控制制度表述正确的有()。
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()。
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()
下列关于注册会计师审计与内部审计联系的说法中,错误的是()。
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。
下列关于国家审计、内部审计、社会审计的表述中,正确的有()
下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()
净现值和内部收益率是评价建设项目的重要经济评价指标,下列关于净现值和内部收益率的表述中,正确的有(  )。
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
关于内部控制缺陷划分,表述正确的有()。
下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。
下列关于内部控制缺陷的认定表述错误的有()。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧