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[多选题]下列关于控制测试的提法中,恰当的有()。的答案
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下列关于控制测试的提法中,恰当的有()。
多选题
2023-03-05 09:42
A、A、如果注册会计师认为内部控制的设计能够防止或发现并纠正财务报表认定层次的重大错报时,并且相关控制得到执行,应对控制运行的有效性实施测试
B、B、注册会计师应对被审计单位的所有内部控制测试其有效性
C、C、如果被审计单位在所审期间内不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性
D、D、注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行的有效性,以提高审计效率
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A | C | D
试题解析
标签:
第二章风险应对
审计
感兴趣题目
针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。
针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有()。
下列各项关于审计准则的表述恰当的有()。
下列有关了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()。
注册会计师在确定控制测试的时间时,下列提法中不恰当的是()
下列关于控制测试的提法中,恰当的有()。
下列关于控制测试的说法中,不恰当的是()。
下列关于注册会计师审计与政府审计的提法中,恰当的有()。
在确定利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据是否适当以及再次测试控制的时间间隔时,注册会计师的下列考虑恰当的是( )
下列抽样风险中,属于注册会计师在细节测试时,最容易导致其发表不恰当审计意见的是()
注册会计师在完成控制测试后要对控制风险进行再评价,以下关于对控制风险评价的说法不恰当的是( )
下列与控制测试有关的表述中,恰当的有()。
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如果拟信赖的控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,注册会计师应当运用职业判断确定是否在本期审计中测试其运行有效性。以下对控制测试的时间间隔最恰当的是()。
下列有关细节测试中使用非统计抽样方法的提法中,正确的有()。
下列有关对应数据的提法中,恰当的有()。
下列有关注册会计师应对被审计单位违反法律法规行为的措施中,恰当的有()。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
下列审计风险中,属于审计机关可控风险的有:
针对注册会计师完成内部控制审计工作后所出具的内部控制审计报告,以下说法中,恰当的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
在审计风险模型中,以下有关检查风险的说法中,恰当的有()。
被审计单位下列情况中,注册会计师可以不实施控制测试的有()。
下列有关控制测试或细节测试中误差的描述中,恰当的有()。
针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法恰当的有()。
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
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