首页/ 题库 / [多选题]以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的答案

以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有()。

多选题
2021-07-24 06:14
A、检查非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确
B、函证银行存款余额
C、选取资产负债表日前后若干张、一定金额以上的凭证实施截止测试
D、对已质押的定期存款,检查定期存单复印件,并与相应的质押合同核对
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

相关题目

下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
其他货币资金的实质性程序包括()。
以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有()。
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
注册会计师拟对被审计单位的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的是()
下列选项中,不属于银行存款与其他货币资金的实质性程序的是()。
下列有关货币资金的实质性程序的说法中,不正确的有( )。
38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有()。
下列各项中,属于生产成本审计实质性测试程序的是()
注册会计师在进行审计时,要记录所实施的审计程序,以形成审计工作底稿,下列属于注册会计师在实质性程序中使用审计抽样时,通常记录的内容有()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
对应收票据进行对交易、账户余额实施实质性程序,实施以下审计程序可以证实有关具体审计目标( )。
(五)A注册会计师是N公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。第 13 题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
以下审计程序中,属于应付票据实质性审查的程序有()。
下列审计程序中,属于应付票据实质性审查程序的有:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
下列各项中,属于生产成本审计实质性程序的是()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
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