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调出机构凭证库管员凭证审批同意后,由()发起凭证调出的待办任务。

单选题
2021-08-29 20:31
A、对方机构库管员
B、调出机构凭证库管员自己
C、调出机构复核岗
D、调入机构复核岗
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正确答案
B

试题解析

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柜员收缴的假币必须及时全部入库房,选择0624打印记账凭证,并在记账凭证入库柜员处签字,()在记账凭证上签字。
查询柜员凭证箱(5655)交易只对柜员()、单张售出支票箱查询;凭证种类为99999时,查询相应凭证箱所有种类凭证。
柜员在打印个人汇款凭证时发生打印机故障等原因造成个人汇款凭证打印失败时,可启动()输入交易日期、交易流水号提交主机后重新打印个人汇款凭证。
通过()交易可以对库房、柜员凭证箱凭证数量合计与凭证账户进行账实核对。
通过()交易只对柜员重要空白凭证箱、单张售出支票箱查询;凭证种类为99999时,查询相应凭证箱所有种类凭证。
办理网内往来往帐业务时,确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后,选择()交易,按系统提示输入相关要素。
柜员在进行理财产品统计时,调出理财产品需触发()。
托收业务采用集中化处理的,柜员进行凭证影像扫描,扫描后需对扫描的凭证进行标识,第一张影像标识为(),第三张影像标识为()。
银行存款付款凭证是根据银行存款付款业务的原始凭证编制的付款凭证,如现金支票、银行进账通知单。
网点系统内黄金调出撤销,柜员进入交易系统,选择“6682系统内黄金调出撤销”交易,(),提交交易系统处理。
汇总记账凭证中,汇总现金收款凭证、汇总银行存款收款凭证、汇总现金付款凭证、汇总银行存款付款凭证各有()份。
汇总记账凭证中,汇总现金收款凭证、汇总银行存款收款凭证、汇总现金付款凭证、汇总银行存款付款凭证各有()份。
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柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
柜员尾箱中没有足够的凭证和现金时,柜员必须向()请领凭证或现金。(五级、四级)
综合柜员尾箱中没有足够的凭证和现金时,应向()请领凭证或现金。(五级、四级)
对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证,柜员应()上缴支行库管员。
各营业机构应核定每个柜员的重要空白凭证库存量,一般不能超过柜员()的使用量。
柜员应按照()频次,将其保管的作废重要空白凭证上缴支行库管员。
每日营业结束后柜员整理会计凭证,将凭证与()进行核对,确保凭证齐全
根据个人银行业务操作规定,营业终了后柜员对凭证整理排列顺序是()
贷款放款交易打印制式借款凭证(五联),由信贷部门打印凭证的下半部分,柜员激活放款后打印上半部分。第五联为贷后管理凭证,由()保管。
贷款放款交易打印制式借款凭证(五联),由信贷部门打印凭证的下半部分,柜员激活放款后打印上半部分。第四联为客户回单,由()保管。
贷款放款交易打印制式借款凭证(五联),由信贷部门打印凭证的下半部分,柜员激活放款后打印上半部分。第一联为银行债权凭证,由()保管。
柜员的重要空白凭证应根据实际需要适量领用,原则上柜员一次领用不能超过()用量。
柜员重要空白凭证在柜员现金箱内保管,每日下班签退前,会计主管或(会计主管授权人)要将柜员现金箱内的重要空白凭证与()凭证余额及相关登记簿核对相符。
当日发现凭证出售错误的,柜员使用9900当日错账冲正交易对出售进行冲正,凭证状态变更为().
柜员选择“9042中间业务票据出库(管理行)”交易处理,根据凭证专管员提交的()内容输入交易要素。
网点调入现金,调入行柜员使用“2043现金辖内调入”交易,打印(),加盖柜员、()和业务清讫章,调入行作记账凭证联并加盖现金调拨专用章作记账凭证,《现金调出凭证》的调入行记账凭证联作附件,调入行入库票联由调入行管库员留存。
经()后柜员间可调剂空白重要凭证。
柜员在贴现凭证和表外记账凭证上签章并加盖业务讫章,贴现凭证()作记账凭证。
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