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银行会计具有严密的内部控制管理机制和制度,这体现了银行会计的()

单选题
2021-09-05 15:11
A、任务
B、作用
C、职能
D、特点
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正确答案
D

试题解析

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由某一集团公司控制或收购若干家银行,但是,被控制或收购的银行仍然具有独立法人地位,这种商业银行组织制度属于()制度。
根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行会计内部控制的重点是()
银行以召开新闻发布会形式向客户介绍金融政策、金融知识、银行业务的促销策略属于()。
“不干涉银行内部管理”是中国人民银行金融监管的()。
银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送()经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。
银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送注册会计师对其出具的审计报告。61、
商业银行应优化内部组织结构和业务流程,形成前台营销服务职能完善、中台风险控制严密、后台保障支持有力的业务运行架构,并可结合本行实际情况,减少管理层级,逐步改造现有的“流程银行”,建立适应金融创新的“部门银行”,实现前、中、后台的相互分离与有效的协调配合。(   )
《国有独资商业银行合并会计报表暂行办法》规定,银行集团内从事非金融业务的经济实体()(属于/不属于)合并会计报表的合并范围。
根据银行会计档案管理办法,下列属于银行会计档案的有()。
中央银行会计从核算内容到会计科目、会计报表乃至会计凭证的设置,均体现着金融宏观管理的职能特征。()
从事金融企业财务管理工作人员必须是熟悉会计知识、财务知识的专业人员。并至少具有会计从业资格。
银行是金融管理机关,同时又是经营金融业务的经济组织,银行总的职能是()
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()是发行的银行、银行的银行和政府的银行,具有国家行政管理机关和银行的双重性质。
建立电子银行业务数据交换机制的金融机构,或者电子银行平台实现相互连接的金融机构,应当建立( ),负责协调跨行间的业务风险管理与控制。
中央银行会计职能是指会计工作在中央银行行使职能、加强金融管理活动中所发挥的功能和作用,主要包括( )。
根据《中国人民银行会计制度》,中国人民银行会计的任务主要包括( )。
经济增加值(EVA)考核体系以价值管理理念为基础,从股东价值和银行价值最大化的高度对银行经营管理工作成效进行评价,重点关注银行的经济利润,而非会计利润。
银行会计对“应收利息”的核算,当超过会计制度的规定的时间就不再记入当期损益,而在表外登记,这体现了()
银行会计具有严密的内部控制管理机制和制度,这体现了银行会计的()
海宁商业银行拟申请公开发行股票,拟委托中天会计师事务所审计其2012年度、2013年度和2014年度财务报表。《银行业金融机构外部审计监管指引》要求银行业金融机构应当委托具有独立性、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。经评估中天会计师事务所具备专业胜任能力,且在业内声誉良好。2014年11月,海宁商业银行在对中天会计师事务所的独立性进行评估时,发现中天会计师事务所及其审计项目组成员与海宁商业银行存在以下情况:(1)中天会计师事务所的吴欣注册会计师因购置房产,以其妻子的名义向海宁商业银行申办20年期,优惠利率3%的房屋贷款200万元。中天会计师事务所如果可以承接海宁商业银行的审计业务,将委派吴欣为海宁商业银行审计项目组的成员。(2)海宁商业银行拟与中天会计师事务所商定:本次审计的审计费用为260万元,海宁商业银行在中天会计师事务所提交审计报告时支付60%的审计费用,剩余40%视股票能否发行上市决定是否支付。(3)在承接业务前,由于财务人员短缺,海宁商业银行借用了中天会计师事务所审计员王宇,由其将海宁商业银行会计人员编制并经财务经理审核的记账凭证录入财务系统。中天会计师事务所不打算委派王宇参与海宁商业银行的审计工作。(4)中天会计师事务所的合伙人梁辉注册会计师目前担任海宁商业银行的独立董事。(5)中天会计师事务所如果可以承接海宁商业银行的审计业务,考虑到注册会计师赵江对海宁商业银行比较熟悉,将委派赵江为海宁商业银行的审计项目组成员。赵江注册会计师在2014年5月份前曾担任海宁商业银行审计部经理。(6)审计小组成员注册会计师于浩的儿子自2010年度起一直在海宁商业银行担任外柜柜员。中天会计师事务所如果可以承接海宁商业银行的审计业务,将委派于浩为海宁商业银行的审计项目经理。要求:针对上述情况,逐项判断是否可能对中天会计师事务所或相关注册会计师的独立性产生不利影响,并简要说明理由。
金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理,这属于商业银行()。
《交通银行会计结算业务操作规范》的制定结合了交通银行实际情况,是交通银行会计结算人员的()
《商业银行市场风险管理指引》要求商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求,划分银行账户和交易账户13、我国《会计法》中规定会计原始凭证有错误,允许在原凭证上修改()
《交通银行会计结算业务操作规范》是依据国家相关会计、结算法律、法规和制度,以()为基础编订的。
根据《金融企业会计制度》规定,银行的会计核算以人民币为记帐本位币。
银行业金融机构在制定内部管理制度和等方面,应当针对残疾人客户的特殊情况和实际需求做出统筹考虑,充分尊重和保障残疾人客户公平获得银行业金融服务的合法权利。()
商业银行应当确保会计工作的(),确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行的会计规范独立地办理会计业务。
商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行有效识别、评估、()、监测和改进的动态过程和机制。(《商业银行内部控制评价试行办法》第3条)
充当理财顾问的银行从业人员,要有扎实的金融知识基础,对相关的金融市场和交易机制有清晰的认识等,强调了理财顾问服务的()特点。
银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础,以银行业金融机构内部管理信息系统为依托,保障统计数据来源的真实、准确、完整。()
请结合工作实际和《商业银行内部控制指引》肴关规定,谈谈你对会计制度执行的基本要求的认识和理解。
简述银行会计凭证的分类和银行会计凭证的特点。
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