首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[单选题]:业绩评价属于内部控制要素中的( )的答案
搜答案
:业绩评价属于内部控制要素中的( )
单选题
2021-09-06 19:57
A、控制环境
B、风险评价过程
C、信息系统与沟通
D、控制活动
查看答案
正确答案
D
试题解析
标签:
麦能网
山西财经大学审计学
感兴趣题目
下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
内部审计属于内部控制要素中的()。
治理结构属于内部控制五要素中的:()。
现代审计方法发展到广泛运用审计调查、审计分析、内部控制系统评价、抽样审计及经营风险导向审计等技术方法,已经超越了传统的()。
根据COSO内部控制框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。
审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
注册会计师了解被审计单位财务业绩衡量和评价的最重要的目的是()。
内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。
将业绩评价划分为外部评价和内部评价所依据的是()
下列属于企业业绩评价体系业绩评估阶段内容的是()。
下列属于“内部流程”维度的业绩评价指标的是()。
相关题目
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
员工素质属于内部控制要素中的:
涵盖业绩评价体系、绩效控制机制和绩效评估体系的体系属于酒店企业规制中的( )。
审计报告是评价审计人员工作业绩、控制审计质量的重要依据,也是重要的审计档案,是今后考查审计工作的依据。
注册会计师应当了解被审计单位与业绩评价有关的控制活动的内容一般包括()。
:业绩评价属于内部控制要素中的( )
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的( )
商业银行内部控制过程评价是对哪些要素进行评价()
戊公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
了解电子数据处理系统及其控制,是审计人员评价内部控制和使用计算机进行审计的关键。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
内部控制评价属于内部控制五要素中的:()。
内部审计对内部控制的评价内容包括()。
内部审计人员对内部控制做出评价时,应选择适当的评价标准。
内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()
业绩评价有内部业绩评价与企业业绩评价之分,在下列各项考核指标中,不能用于内部业绩评价的指标是( )。
针对注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量与评价,下列说法中,恰当的是()。
下列属于业绩评价计分方法中的定量法的有()。
企业内部各层级、各子公司、各经营单位的业绩评价,按评价对象的不同分为分部业绩评价和员工业绩评价。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧