首页/ 题库 / [多选题]下列关于注册会计师及相关管理的相关表述中的答案

下列关于注册会计师及相关管理的相关表述中,正确的有()。

多选题
2021-12-29 04:26
A、根据《注册会计师法》的规定,我国允许设立有限责任会计师事务所、合伙会计师事务所和个人独资会计师事务所
B、注册会计师不得以个人名义为被审计单位提供编制财务报表等专业服务
C、中国注册会计师协会的会员有个人会员、团体会员和名誉会员三种
D、对通过注册会计师考试全科成绩合格的申请注册人员,只要其加入了会计师事务所并具有两年以上的审计工作经验,并符合其他规定条件,就应当批准注册
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正确答案
B| D

试题解析
选项A,《注册会计师法》不容许设立个人独资会计师事务所;选项C,中国注册会计师协会的会员有个人会员和团体会员,个人会员又分为执业会员和非执业会员。

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(二) A注册会计师是P公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。第 19 题 在编制审计计划时,应对会计报表整体反映的固有风险进行评估。下列因素中,属于评估固有风险时需要考虑的有( )。
关于注册会计师对被审计单位出具的审计报告的作用,以下判断中,正确的有(  )。
A注册会计师负责丁公司2011年度财务报表审计工作,在审计工作前,需要明确注册会计师与审计客户管理层、治理层相关的责任,丁公司管理层对编制财务报表的责任不包括()。
注册会计师在对预计负债完整性认定进行审计时,下列审计程序中通常不能提供相关审计证据的是( )。
在审计过程中,注册会计师对下列与审计抽样相关事项的判断中正确的有()。
在注册会计师与治理层沟通注册会计师与财务报表审计相关的责任时,下列事项中,应当包括的有(  )。
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。
如果注册会计师在审计报告中提及专家的工作,并且这种提及与理解审计报告中的非无保留意见相关,注册会计师应当在审计报告中指明()
注册会计师能否在审计报告中提及专家工作与其对财务报表发表的审计意见有关。按相关审计准则的规定,如果注册会计师对财务报表出具了( )审计报告,则无须在审计报告中提及对专家工作结果的利用。
下列关于注册会计师与治理层沟通注册会计师对财务报表审计的相关责任的说法中,正确的是( )。
A注册会计师在指导助理人员确定审计证据的相关性时提出以下观点,其中正确的有( )
下列关于注册会计师审计与政府审计的提法中,恰当的有()。
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下列有关审计证据相关性的表述中,正确的有()

下列有关注册会计师审计的表述,正确的有()
以下关于注册会计师与治理层沟通注册会计师与财务报表审计相关的责任中说法不正确的是()
在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()
在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()。
关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任的以下表述中,恰当的有()。
有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有()
A注册会计师在设计与存货项目相关的审计程序时,确定了以下审计策略。其中,不正确的是()。
下列关于注册会计师及相关管理的相关表述中,正确的有()。
下列关于政府审计与注册会计师审计的论断中,正确的是()
关于注册会计师审计与其他审计的关系的说法中,下列表述中错误的有()
下列关于各阶段注册会计师审计的目标和方法的说法中,正确的有()
下列相关业务中,需要注册会计师执行审计性质的程序的是()。
注册会计师执行的下列审计程序中与实现采购交易截止目标相关的有( )。
在控制测试中,注册会计师遇到下列与审计抽样相关的事项,其中正确是()。
在控制测试中,注册会计师遇到下列与审计抽样相关的事项,其中正确的是()。
A注册会计师在指导助理人员确定审计证据的相关性时提出以下观点,其中正确的有()
A注册会计师在对预计负债完整性认定进行审计时,下列审计程序中通常不能提供相关审计证据的是()
(二) A注册会计师是P公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。
(四)A注册会计师是M公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责长期股权投资及合并会计报表审计的助理人员提出的相关审计建议及其编制的审计工作底稿进行复核。清代为做出正确的专业判断。第 11 题 以下对长期股权投资及投资收益的审计建议中,不恰当的是( )。
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