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为评价X公司的现销业务中是否存在收到现金后不存入银行的截留销售现金情况,注册会计师通过实施以下控制测试程序所获取的审计证据中,无法单独证明事实真相的有()。

多选题
2021-12-30 06:50
A、A.要求每个收款台都打印每日现金销售汇总表
B、B.检查调节现金与销售汇总表的员工是否在结算记录上签名
C、C.检查存款单与销售汇总表上复核人员的签名
D、D.重新检查已存入金额与销售汇总表金额是否一致
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正确答案
A| B

试题解析
A、B也许能证明实际收款金额,但无法证明存款金额,更不能证明这两个金额是否一致。C、D中的每个程序都同时涉及到收款与存款,有可能单独证明事实真相。

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对于现金和银行存款之间的相互收付业务,从银行提取现金时填制收款凭证,将现金存入银行时填制付款凭证。
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