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审计组对审计中发现的问题,可随时向被审计单位和个人提出改进建议。

判断题
2022-01-01 03:55
A、正确
B、错误
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试题解析

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内部审计人员应进行(),促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。
注册会计师在存货的审计过程中,由被审计单位分类和可理解性认定不能推出的审计目标是()。
函证是指审计人员向被审计单位或其他单位()并要求()。
一般进行财务审计和经济效益审计时,多采用(),事前向被审计单位下达审计通知书和签订约定书。
在下达审计通知书后,审计组应该等被审计单位同意进驻被审计单位时,才可以进驻被审计单位
被审计单位或个人可以自收到审计报告之日起()工作日内提出审计复审申请。
审计人员在核对被审计单位年来的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年来并未入账,被审计单位可能存在的情况有:()
审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年来并未入账,被审计单位可能存在的情况有()
审计机关自收到审计报告之日起,应将审计意见书和审计决定书送达被审计单位和有关单位的时间是()
审计组应当向被审计单位承诺认真履行审计相关责任,()。
内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
内部审计人员在实施审计前,应向被审计单位送达( ),并做好必要的审计准备工作。
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注册会计师在存货的审计过程中,由被审计单位分类和可理解性认定不能推出的审计目标是()。

根据《审计法》的规定,审计机关应当提前向被审计单位送达审计通知书,送达审计通知书的时间要求是(    )。

审计报告是指审计组对审计事项实施审计后,就审计工作情况向派出的审计机关提出的书面文件。
审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。
按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后.向审计机关提出审计报告的日期应当在()
审计部门负责对本级单位进行审计监督,对下级单位进行审计监督和审计业务指导,并对重大审计事项进行()审计。
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理 层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见 和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
注册会计师依照独立审计准则进行审计,应能发现被审计单位会计报表中存在的所有错误或舞弊,并在审计报告中加以揭示。()
注册会计师在对被审计单位营业收入项目进行审计时,发现被审计单位将如下项目计入了营业收入,注册会计师应当提出调整建议的有()。
审计组对审计中发现的问题,可()向被审计单位和个人提出改进建议。
审计组对审计中发现的问题,可随时向被审计单位和个人提出改进建议。
审计部门办理审计事项时,对违反财经法规的被审计单位和个人,有权()。
审计部门办理审计事项时,对违反财经法规的被审计单位和个人,有权实施下列哪些经济处罚。()
国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。
国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。
国家审计机关向被审单位做出审计决定的依据是()。
审计组,在实施审计()前审计机关向被审计单位送达审计通知书
在审计实务中,审计人员往往要向被审计单位管理当局获取(),以明确被审计单位的会计责任与审计人员的审计责任。
审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是()
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