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[多选题]以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程的答案
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
多选题
2022-01-03 20:02
A、观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认
B、重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认
C、观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核
D、针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
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试题解析
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货币资金的审计综合练习
感兴趣题目
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )
存款货币银行的资金来源包括自有资金和外来资金两部分。以下属于外来资金形成渠道的有( )。
以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是( )。
货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以()。
货币资金是企业资产的重要组成部分,货币资金审计包括()、银行存款和其他货币资金审计。
货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务,又涉及货币资金的减少业务。
货币资金审计
审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是( )
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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
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下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有()。
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
注册会计师拟对被审计单位的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的是()
下列有关货币资金的实质性程序的说法中,不正确的有( )。
38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
(五)A注册会计师是N公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。第 13 题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
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下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
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