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内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。

多选题
2021-07-17 18:00
A、财务审计
B、经营审计
C、管理审计
D、财务管理
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正确答案
A|B|C

试题解析

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内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,()被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。
内部审计人员应当在人际关系的处理中注意保持内部审计的独立性和( )。
内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑其与被审计单位之间影响独立性的因素()。
独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。
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内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。

单位内部监督是指由注册会计师及其所在的会计师事务所等中介机构接受委托,依法对单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度。(  )

在评价内部审计活动的独立性时,开展外部评估的质量保证检查小组考虑到许多因素。以下哪项因素对于判断内部审计活动的独立性最不重要:
按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。()
在业务上给予单位内部审计机构指导的是上一级主管部门审计机构和()。
商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。()
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()。
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险 管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常包括( )。
内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
内部审计活动应遵循独立性()原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。
内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。
内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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