首页/ 题库 / [单选题]高层管理人员要求对公司的员工福利制度进行的答案

高层管理人员要求对公司的员工福利制度进行符合性审计。下列哪项目标是内部审计师和高层管理人员共同关注的首要目标?()

单选题
2022-02-24 06:18
A、公司的效益水平能够满足公司需求
B、个人项目的实施符合公司政策和政府规定
C、参与水平决定个人项目的持续性
D、恰当的福利支付金额正确,支付及时
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正确答案
B

试题解析

标签: 内部审计技术
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内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。
内部审计部门应建立内部审计人员的()制度,确保内部审计的客观性。
内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。
以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》 和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是()
内部审计准则是对内部审计人员从事内部审计活动的规范,我国内部审计准则分为哪几个层次:()。
()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。
Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告
Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况
Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计
Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。假定管理层已经决定接受由于公司机动车的出租与采购决定缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的责任应是:()
内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
根据以下资料回答:内部审计经理试图提高本部门的工作效率,为此研究了员工激励的有关文章。审计经理考虑对审计人员实行激励计划,但是预算约束要求在只有少数人员获得激励的情况下达到既定的目标,审计经理的最佳行动是:()
注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被审计单位的内部控制制度。请回答: (1)注册会计师对内部控制进行符合性测试的目的是什么? (2)在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接进行实质性测试?
现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被审计单位的内部控制制度。(本题4分) 请回答案: (1)注册会计师为什么要对内部控制进行符合性测试? (2)在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接进行实质性测试?
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对各审计项目进行审计,按照常规审计程序,审计人员应首先进行内部控制的符合性测试。

某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作?
管理层对公司某部门最近一段时间开支增加、利润下降的现象表示关注,并已要求内部审计部门对该部门开展经营审计。在决定是否应该将现有的内部审计资源从正在进行的一项合规性审计转移至管理层所要求的部门开展审计时,以下哪项内容最不重要?
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准:
在对工作底稿审核时,内部审计管理人员发现内部审计师的业务观察不能与辅助性文件恰当的相互对照。该管理人员最有可能指示内部审计师:
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于()。
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
《保险公司内部审计指引(试行)》规定,保险公司应当配备足够数量的内部审计人员。专职内部审计人员原则上应当不低于公司员工人数的()。保险公司员工人数不足一百人的,至少应当有()专职内部审计人员。
内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
内部审计人员应进行(),促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。
内部审计师采用多种技术进行抽样。一种常用的方式是随机抽样。以下哪一种情况最不适合随机抽样?审计人员需要()
高层管理人员要求对公司的员工福利制度进行符合性审计。下列哪项目标是内部审计师和高层管理人员共同关注的首要目标?()
以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是()。
以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》 和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是()
下列各项中,()符合《职业道德准的》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持。
下列各项中,符合内部审计人员职业道德要求的有()
内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。
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