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[单选题]内部控制调查表中的(),是针对内部控制制的答案
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内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。
单选题
2022-06-29 19:01
A、关键控制点
B、问题
C、不相容职务
D、业务环节
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B
试题解析
标签:
审计学
经济学
大学试题
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(), or drum is used for hauling in or letting out the wires or ropes which will fasten the ship to the shore.
逻辑运算符(AND、NOT、OR)的运算顺序是AND→OR→NOT。
内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。
内部控制制度实施是否有效,关键取决于实施内部控制制度的( )。
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
审计过程中的控制测试是为了确定内部控制的设计和运行是否()。
被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于()。
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
按()发放内部控制制度调查表。
下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
为了确定内部控制的政策和程序的设计和执行是否有效而实施的审计程序就是()
逻辑运算符(AND、NOT、OR)的运算顺序是AND→OR→NOT。
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内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有( )。
boost的意思是:help or encourage to increase or improve
eloquent的意思是:fluent or persuasive in speaking or writing
确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审计执行官停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:
Rent, economic(or pure economic rent) 经济租或纯经济租
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()
内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
针对注册会计师完成内部控制审计工作后所出具的内部控制审计报告,以下说法中,恰当的有()。
系统中雷达状态包括Unknown、Operational(or ON)、Failed(or OFF)、Detached。
Shutdown price(or point,or rule) 停业价格(或停业点、停业原则)
翻译:With Average or With Particular Average(WA or WPA)()
输出继电器(OR)通过一对()触点将PLC的控制信号传递给负载。
确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。
测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。
()包括内部管理制度执行是否有效。
Every deliberate act of wrongdoing by the master or any of the crew against the ship or cargo,without the authorization or privity of the Shipowner or his agent,is().
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