首页/ 题库 / [单选题]下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最的答案
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下列各项中,预防员工贪污、挪用销售货款的最有效的方法是()。

对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是( )。

记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳是预防员工贪污、挪用销货款的最有效办法。

出于某种不正常的目的和动机,被审计单位或职员有可能转移、隐匿、挪用、甚至贪污投资收益及营业外收入。

下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是:

下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是(    )。

下列各项中,属于绩效审计中常用的定量分析方法是()

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:
审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:
下列各项审计程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有()。
下列各项审计程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是(  )。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: ( )
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是()
在审查被审计单位应收账款真实性时,下列审计方法中最有效的是:
下列各项中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()
在进行年度会计报表审计时,为了证实被审计单位在临近12月31日签发的支票未予入账,注册会计师实施的最有效审计程序是()
下列各项中,属于效益审计常用定性分析方法的有:()
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
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