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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:

单选题
2022-01-03 20:01
A、检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B、审查资产负债表编制方法的合规性
C、审阅资产负债表的格式
D、审查资产负债表所列主要指标的可信性
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正确答案
A

试题解析

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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有()
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。
对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
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审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?() I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平 II.建立“专家系统”,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来 III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模
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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。

对各审计项目进行审计,按照常规审计程序,审计人员应首先进行内部控制的符合性测试。

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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:
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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
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审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
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