首页/ 题库 / [单选题]下列审计程序中属于银行存款控制测试的是(的答案

下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。

单选题
2021-09-08 19:29
A、A、核对银行存款日记账与总账的余额是否相符
B、B、检查是否存在未入账的利息收入和利息支出
C、C、抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核
D、D、对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
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正确答案
C

试题解析
选项ABD均属于实质性程序。

相关题目
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有()。
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
注册会计师拟对被审计单位的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的是()
38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有()。
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
下列各项中,属于生产成本审计实质性测试程序的是()
下列审计程序中,属于证实银行存款存在的重要程序有()
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
(五)A注册会计师是N公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。第 13 题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
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