首页/ 题库 / [多选题]加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥的答案

加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。

多选题
2022-06-29 03:47
A、A、健全性
B、B、合规性
C、C、有效性
D、D、安全性
查看答案

正确答案
A | B | C

试题解析

感兴趣题目
商业银行内部控制评价根据()来综合确定内部控制体系的总分。
内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:()
企业招聘有内部招聘和外部招聘两种形式。下列招聘形式中,属于内部招聘形式的是()。
企业招聘有内部招聘和外部招聘两种形式。下列招聘形式中,属于内部招聘形式的是( )。
在选择招聘渠道时,要综合分析各种不同类型招聘渠道的优劣,确定适合不同招聘对象的招聘途径。而对专业人员的招聘,宜采用()招聘渠道。
企业招聘员工经常运用知识考试,以下属于知识考试优点的是()
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时,不得()。
相对于外部招聘而言,内部招聘的优点是()。
招聘渠道可以分为组织内部招聘和外部招聘。
组织开展人员招聘工作时,组织内部调整应先于组织外部招聘,但对高级职位或重要职位选聘时,组织外部招聘应先于组织内部调整。
内部招聘与外部招聘的优缺点是什么?
人员招聘需要考虑职位及人员本身的素质与能力双方面的因素。人员招聘分为内部招聘和外部招聘两条途径。外部招聘是指根据一定的标准和程序,从组织外部的众多候选人中选择符合空缺职位工作要求的人员。下列选项中不属于外部招聘的渠道是()
相关题目
共有100个人参加某公司的招聘考试,考试的内容共有5道题,1~5题分别有80人、92人、86人、78人和74人答对。答对3道和3道以上的人员能通过考试,请问至少有多少人能通过这次考试?(  )
农业银行内部审计部门在合规风险管理中发挥“第三道防线”的作用。()
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
银行业金融机构内部审计工作应当()经营管理,以风险为导向,确保客观公正。(《银行业金融机构内部审计指引》第5条)
内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
加大人才培养力度,实行信息安全管理岗位任职资格考试制度,根据人民银行组织制定的银行信息安全管理岗位任职资格培训标准和要求,()年内逐步实现持证上岗。
银行的内部审计或其他完全独立的部门,必须()检审银行的评级系统及其操作。
商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
营销知识考试、会计知识考试、计算机知识考试常采用()的方式。
物流企业人员招聘中属于内部招聘的是()。
营销知识考试、会计知识考试、计算机知识考试常采用()的方式。
如果部门经理职位的内部人力资源供给不足,企业需要从外部招聘。外部招聘的好处是( )
企业员工招聘的形式主要有:内部选拔、()、公开招聘等。
在人力资源战略中,相对于内部招聘,下列选项中属于外部招聘优点的是()。
在人力资源战略中,相对于外部招聘,下列选项中属于内部招聘优点的是()。 
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
相对于内部招聘而言,外部招聘有利于()。
相对于内部招聘而言,外部招聘有利于( ).
加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。
加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧