下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
在对N公司201ⅹ年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计师针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是( )。
下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()
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