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审计活动章程中应包含以下哪项权限要素()

单选题
2021-12-30 15:41
A、A.确定要开展审计的组织部门
B、B.确定应向审计委员会披露类型
C、C.接触与绩效审计有关的记录、人员和实物资产
D、D.接触外部审计师的业务记录
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正确答案
C

试题解析

相关题目
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:
内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:
内部审计师为保持其熟练性有责任继续其教育。有关从事审计工作的内部审计师的继续教育规定,以下哪项陈述是正确的:
审计师决定不向审计委员会报告与公司治理有关的薄弱环节。如果情况属实,以下哪项说法可以证明审计师的决定是有道理的?
在审计师开展以下哪项工作时,企业能从内部审计部门开展的企业全面风险评估活动中获得最大收益?
内部审计师在征税期间参与所得税格式的编制。内部审计师的以下哪项活动最有可能违反IIA的道德规范?
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准:
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:
审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:
在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程:
制定审计计划是首席审计官的责任,批准审计计划是高级管理层的责任。
经济效益审计的概念是由若干个要素构成的它们包括:审计主体、审计客体、审计目的、审计职能、方法和性质等。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: ( )
注册会计师在审计过程中应考虑被审计单位是否存在舞弊风险,下列情形表明被审计单位存在舞弊风险的有()。
审计活动章程中应包含以下哪项权限要素()
外部的质量评估小组正在评价审计活动的独立性审计活动开展的业务都在其工作范围内以下哪项报告职责最有可能威胁到审计活动的独立性()
新成立的审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述()
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()
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