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以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。

单选题
2022-08-11 02:41
A、批准首席审计执行官的任免
B、制定年度业务工作计划
C、批准业务工作方案
D、为具体的业务报告确定恰当的结论
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正确答案
A

试题解析

标签: 内部审计技术
感兴趣题目
内部审计可以向审计委员会报告工作。
审计委员会对内部审计的复核包括()。

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。
Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告
Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况
Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计
Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。
以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。
审计委员会负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构履行职责所必需的经费,采取以下方式筹集()。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
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以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?
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审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。
审计委员会的职责包括()
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核()。
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注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
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A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有()
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