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下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

多选题
2022-11-24 02:00
A、对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
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正确答案
B | C | D

试题解析

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内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。
农村合作金融机构要进一步强化内部审计,审计人员应为具有会计、审计等方面专业知识的专职人员,且至少配备1名计算机审计人员。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,无须授权或批准,内部审计机构有权:
《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构履行职责所必需的经费,采取以下方式筹集()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:
内部审计机构应当不断提高内部审计业务质量,并依法接受审计机关对内部审计业务质量的()。
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下列属于信贷业务岗职责的是(  )。
下列属于信贷业务岗职责的是( )。
下列关于衡量区域信贷资产质量的内部指标,说法不正确的是( )。
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的是(   )。

审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采取的取证方法有()

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:
下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
在信贷尽职监督检查中,以下不属于信贷管理部门职责的是()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: ( )
根据《关于信贷资产证券化有关税收政策的通知》,金融机构投资者买卖信贷资产支持证券取得的差价收入()营业税,非金融机构投资者买卖信贷资产支持证券所取得的差价收入()营业税。
在业务上给予单位内部审计机构指导的是上一级主管部门审计机构和()。
银行业金融机构内部审计工作应当()经营管理,以风险为导向,确保客观公正。(《银行业金融机构内部审计指引》第5条)
内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
内部审计部门对每-营业机构的风险评估每年至少()。(《银行业金融机构内部审计指引》第25条)
内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:
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