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下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

多选题
2022-11-24 02:00
A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D、单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
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正确答案
A | B | C | D

试题解析

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根据《绿色信贷指引》,银行业金融机构高级管理层应当明确一名高管人员及牵头管理部门,配备相应资源,组织开展并归口管理绿色信贷各项工作。必要时可以设立跨部门的绿色信贷委员会,协调相关工作。(  )
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,无须授权或批准,内部审计机构有权:
现行《审计署关于内部审计工作的规定》的施行日期为()。
《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构履行职责所必需的经费,采取以下方式筹集()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:
审计工作底稿应载明()等方面的事项。(参考《审计署关于内部审计工作的规定》)
商业银行信贷风险管理的基础性工作是()。
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下列属于信贷业务岗职责的是(  )。
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根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()

下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有()

审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采取的取证方法有()

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:
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根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: ( )
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
对企业提交的经审计和未审计的财务报表,信贷业务人员应区别对待。( )
信贷业务跨时长,为做好相关档案管理工作,要将一个信贷项目形成的文件资料依据信贷的执行状态划分为(),实行分段管理。
对企业提交的经审计和未经审计的财务报表,信贷业务人员应区别对待。( )
个人信贷业务管理部门及职责中,信贷管理部门主要负责()等。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:
信贷风险管理委员会的主要职责是对信贷资产分类结果进行认定。
下列关于商业银行信贷业务的描述中,正确的是()。 Ⅰ.商业银行的信贷业务应是全面的 Ⅱ.商业银行的信贷业务集中于同一业务的借债人 Ⅲ.商业银行的信贷业务不应集中于同一性质的借债人 Ⅳ.商业银行的信贷业务不应集中于同一国家的借债人
国家关于内部审计的法规和准则不包括《审计署关于内部审计工作的规定》。
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