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内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。

判断题
2021-12-30 19:46
A、正确
B、错误
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试题解析

标签: 审计工作
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内部审计部门应建立内部审计人员的()制度,确保内部审计的客观性。
有审计工作需要但未设置审计部门的单位可以配备()审计人员。
被审计单位的会计责任不同于审计人员的审计责任,一般包括()。
内部审计机构与被审计单位进行结果沟通时,被审计单位必须接受审计结论。
被审计单位或者有关责任人员对审计部门作出的审计决定不服的,可以自收到审计决定之日起()日内,向上级审计部门书面申请复审。
审计部门应当对重要审计项目进行(),检查被审计单位执行审计决定和落实审计意见情况。
被审计单位应当在审计决定生效之日起()日内,将审计决定的执行情况书面报告审计部门。
被审计单位应当自接到审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组或者审计部门?

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。
Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告
Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况
Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计
Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
相关题目
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。

以下哪种行为遵守了《标准》?

Ⅰ、与被审计单位一起审查审计报告草案,已获取被审计单位的反馈意见。在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见;

Ⅱ、鉴于资源有限,审计执行主管开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而且首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层己表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中( )违反了《标准》?
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
在业务上给予单位内部审计机构指导的是上一级主管部门审计机构和()。
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
审计部门负责对本级单位进行审计监督,对下级单位进行审计监督和审计业务指导,并对重大审计事项进行()审计。
审计部门办理审计事项时,对违反财经法规的被审计单位和个人,有权()。
审计部门办理审计事项时,对违反财经法规的被审计单位和个人,有权实施下列哪些经济处罚。()
对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告单位负责人并予以制止。
审计部门根据被审计单位的(),确定审计管辖范围。
审计部门根据被审计单位的(),确定审计管辖范围。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常包括( )。
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。
内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。
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