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[多选题]内部会计控制的目标主要包括( )。的答案
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内部会计控制的目标主要包括( )。
多选题
2022-01-01 15:02
A、规范单位的会计行为,保证会计资料真实、完整
B、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为
C、保护单位资产的安全、完整
D、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行
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正确答案
ABCD
试题解析
【解析】题中选项均为单位内部会计控制的目标。
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以下哪项不是内部会计控制的主要方法?()
A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有()
存货与仓储循环的内部控制主要包括存货的内部控制、成本会计制度的内部控制及工薪的内部控制三项内容。
《内部控制—整合框架》认为,内部控制的目标有()
一般来说,企业内部控制目标不包括( )。
内部控制无论如何有效,都只能为企业实现控制目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,包括()
商业银行内部控制的四个控制目标中,内部控制的基础目标是( )。
正式将内部控制环境纳入了内部控制,不再区分会计控制与管理控制”的内部控制发展阶段是()。
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素有( )
信息技术推动着手工会计模式向会计信息化发展,原先的手工会计模式及其与内部控制的组合也被推至会计信息化模式及其与内部控制的组合,请结合工作实践和所学知识,简述手工会计模式与会计信息化模式下的会计制度设计的主要联系与区别。
非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素有()
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内部控制的基本目标主要有 ( )
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )
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根据注册会计师审计准则的规定,内部控制的目标是为了合理保证()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常包括( )。
会计内部控制管理体系应包括哪些制度?
会计内部控制管理体系应包括以下制度()。
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会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权主要包括()。
2 1 .会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权主要包括( ) 。
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证券公司的内部控制目标包括( )。
证券公司内部控制的目标不包括( )。
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