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若被审计单位财会人员比较少时,出纳员可以兼任债权债务项目的登记作。

判断题
2022-01-01 16:43
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标签: 审计学 经济学
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如果被审计单位限制审计人员监盘构成总资产50%的存货,尽管对财务报表的其他项目都取得了满意的证据,但无法对存货运用替代审计程序,则审计人员应出具()审计报告。
审计人员办理审计事项,与被审计单位负责人或者有关主管人员有()的,被审计单位有权申请审计人员回避。
在对薪酬审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定()
根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计人员与被审计单位负责人或有关主管人员是下列哪些关系下,被审计单位有权申请审计人员回避?()
审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员与同一被审计单位接触可能对审计()造成的损害。
有审计工作需要但未设置审计部门的单位可以配备()审计人员。
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是()。
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有(  )。
被审计单位或者有关责任人员对审计部门作出的审计决定不服的,可以自收到审计决定之日起()日内,向上级审计部门书面申请复审。
被审计单位或离任领导干部对任期经济责任审计的审计决定和处理意见不服,可以在收到审计报告之日起,()内向审计机构所在单位领导申请复审。
下列()等项目是《审计业务约定书》在签约之前审计人员必须了解被审计单位的基本情况。
审计人员可以从下列哪些()方面调查了解被审计单位及其相关情况。
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绩效审计中,审计人员按照确定被审计单位或审计项目的绩效是否超过了成本的方法是()

审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。
在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以()
审计人员利用风险评估程序和项目组内部讨论的手段来了解被审计单位及其环境,请说明了解被审计单位及其环境的主要内容.
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是:()
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用等账目登记工作。()
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
审计人员对于负责项目的审计,主要是防止企业低估债务,低估债务经常伴随着()的目的。
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是()
审计人员对被审计单位存货进行监盘,可以达到的审计目标是证实()。
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是:
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()。
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()
审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?()
在审计实务中,审计人员往往要向被审计单位管理当局获取(),以明确被审计单位的会计责任与审计人员的审计责任。
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
审计计划阶段,审计人员可以采用以下方法了解被审计单位的基本情况()。
若发现要查询单位存款的人员不是该单位财会人员或出纳人员时,应说:“你不能查,让你们会计来查”。
客户办理查询业务时,若发现非其单位财会人员或出纳人员要查询其单位存款时,你应该()。
若被审计单位财会人员比较少时,出纳员可以兼任债权债务项目的登记作。
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