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[多选题]下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序的答案
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下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。
多选题
2022-01-03 20:02
A、A、函证
B、B、穿行测试
C、C、重新执行
D、D、观察
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正确答案
A| C
试题解析
函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。
标签:
第一章风险评估
审计
感兴趣题目
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,记录了解的内容及评估的风险,不需要注明()。
下列属于注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据而实施的风险评估程序有()。
注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()。
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在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有()。
程序表记录CPA在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)时实施的风险评估程序。包括()程序。
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下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。
下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有( )。
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下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。
下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:
在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有( )。
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