首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序的答案
搜答案
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。
多选题
2022-01-03 20:02
A、函证
B、穿行测试
C、观察
D、重新执行
查看答案
正确答案
A D
试题解析
函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。
标签:
审计
注册会计师
会计考试
感兴趣题目
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
A注册会计师负责审计M公司2013年度财务报表,下列各项中,属于A注册会计师在了解M公司控制环境时应考虑的因素是( )。
注册会计师如拟信赖内部控制,下列各项审计程序在实施后可以评估控制风险的有( )
注册会计师丁琳是甲公司2013年度财务报表审计业务的项目合伙人。在制订具体审计计划时,注册会计师丁琳需要了解甲公司的内部控制,以评估重大错报风险,进而针对评估结果设计进一步审计程序,相关情况如下:(1)在确定了解甲公司及其环境的具体内容时,根据财务负责人介绍的具体情况,注册会计师丁琳决定仅了解甲公司的内部控制。(2)注册会计师丁琳认为不必对内部控制进行系统、全面的了解,选择性的了解甲公司与审计相关的内部控制即可。(3)为评估存货存在认定的重大错报风险,注册会计师丁琳拟了解甲公司保护原材料安全的内部控制,但不打算了解在生产中防止浪费原材料的内部控制。(4)为应对甲公司与期后事项、或有事项列报的完整性认定相关的重大错报风险,注册会计师甲拟将专门针对期后事项、或有事项实施的审计程序的时间由原定的临近审计工作结束日前改为外勤审计工作开始日。要求:针对上述情况,请指出注册会计师丁琳在了解内部控制、评估重大错报风险、设计进一步审计程序时是否存在不当之处,简要说明理由,并提出改进建议。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()
在注册会计师了解控制活动时,下列说法中,不恰当的有()。
相关题目
下列属于注册会计师了解和评价内部审计人员应有的职业关注的方面有()。
在审计过程中,下列不属于注册会计师为识别出关联方存在审计程序的是()
注册会计师对被审计单位及其环境的了解,包括了解被审计单位所处的法律与监管环境。下列属于注册会计师应当了解的法律与监管环境内容的是()。
注册会计师在了解被审计单位的控制活动时,应当对实物控制进行了解,了解的具体内容包括()。
下列各项审计程序中,注册会计师必须执行的是( )
在了解被审计单位财务业绩的衡量和评价时,下列各项中,注册会计师可以考虑的信息有()。
ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司(上市公司)2011年财务报表。以下事项属于A注册会计师拟采用的测试内部控制的程序有()。
注册会计师审计或有负债的下列各项审计程序中,最无效的是()
注册会计师在进行审计时,要记录所实施的审计程序,以形成审计工作底稿,下列属于注册会计师在实质性程序中使用审计抽样时,通常记录的内容有()。
下列各项中,不属于注册会计师审计业务的是()
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常包括( )。
为实现乙公司2008年度财务报表的审计目标,项目负责人B注册会计师根据审计准则和职业判断实施恰当的审计程序。遇到下列事项,请代B注册会计师做出正确的专业判断。第 18 题 B注册会计师执行下列审计程序,其中不属于应实施的审计程序的是( )。
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。
注册会计师负责对被审计单位2017年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是()
注册会计师应当在审计业务开始时开展初步业务活动。下列各项中,不属于初步业务活动的是( )。
A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有()
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧