首页/ 题库 / [单选题]某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的的答案

某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是()

单选题
2022-06-11 01:27
A、与数据库管理员讨论密码清除程序
B、审查访问控制软件,以确定是否实施了最新版本
C、检查电脑日志,了解访问尝试
D、核对当前工资单与数据库访问列表
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正确答案
D

试题解析

标签: CMS专题
感兴趣题目
某公司的职员只对授权给他们的数据拥有读写访问途径。最有可能实施该项访问控制政策的是()
网络防火墙是一种()技术,在某个机构的网络(即内部网络)和外部网络之间设置(),用于阻止对()资源的非法访问。
每名用户都需要具有帐户和密码、访问令牌及访问控制列表来决定用户是否能够访问具体的网络资源,这种安全类型的名称是什么()
网络防火墙是外部网络与内部网络之间服务访问的()
网络防火墙技术是一种用来加强网络之间访问控制,防止外部网络用户以非法手段通过外部网络进入内部网络的互连设备。
某公司网管员对核心数据的访问进行控制时,针对每个用户指明能够访问的资源,对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于(18)。
● 某公司网管员对核心数据的访问进行控制时,针对每个用户指明能够访问的资源,对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于__(16)__。(16)
能有效控制内部网络和外部网络之间的访问及数据传输,从而达到保护内部网络的信息不受外部非授权用户的访问和对不良信息的过滤的安全技术是()
你是一活动目录域的管理员。所有的服务器运行Windows Server 2003。所有的客户端计算机都是域中成员,运行Windows XP Professional。域中包含唯一的DNS服务器Server1。Server上的根提示功能开启。公司对Internet的访问由服务器Server2提供的网络地址转换功能(NAT)实现。Server2通过ISP和互联网永久连接。用户报告说不能访问http://www.adatum.com..但是可以访问其他的外网站点和内网络的资源。你可以从公司网络之外的计算机上访问http://www.adatum.com.站点。 你需要确保这些用户能够访问http://www.adatum.com.站点。同时要确保这些用户能够继续访问内网资源。下列哪两种操作你将采用?()
某公司的网络使用单域结构,该域中有2台域控制器,5台成员服务器和500台客户端计算机。其中一台成员服务器上配置了远程访问服务,管理员通过便携式计算机拨号访问远程服务器时虽然连接成功,但是只能访问拨号服务器,无法访问公司的其他服务器,那么应该通过()来解决该问题。
公司有一台文件服务器供员工存放工作文档,已知该服务有一个40GB的IDE硬盘,3个36GB的SCSI硬盘。公司员工频繁访问文件服务器,你是公司的网络管理员,为实现最快的磁盘访问速度,你应采用________。
某公司财务部有六名员工,其中部门经理1名,会计2名,出纳3名。为了便于管理,网络管理员为会计建立了一个组,名为:AccountantGroup,该组对公司的所有财务文件有允许修改的NTFS权限,为出纳建立了一个组,名为:TellerGroup,该组对公司的所有财务文件有允许读取的NTFS权限,部门经理同时属于两个组,那么他对公司财务文件的访问权限为________。
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()在访问控制中,对网络资源的访问是基于什么的?
环境经理提出了一个既能安全的管理废弃物又能确保公司遵守现行法规的最小投资方案,而内部审计师认为公司有义务超越合规性,更倾向于能够改正目前的缺陷又能使公司扩大经营的方法。内部审计师将如何解决这种差异:
网络管理员不应该限制用户对网络资源的访问方式,网络用户应该可以随意的访问网络的所有资源
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于()。
某公司的人员流动比较频繁,网络信息系统管理员为了减少频繁的授权变动,其访问控制模型应该采()。
甲公司是一家远程领域公司,公司的业务几乎都是从网上运营。公司规定,不准员工在单位利用公司的电脑访问公司列举的网站。该公司采用的风险管理工具是()
某公司网管员对核心数据的访问进行控制时,针对每个用户指明能够访问的资源,对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于()

2010年,东方公司张总经理在全体员工大会上表示本年度是该公司的内部控制建设年,因此他明确表示以下几点:
第一,内部控制将是该企业的一个长期目标;
第二,只要有了完善的内部控制,该公司的所有经营目标都将得以实现;
第三,企业内部控制将依赖与公司上下级全体员工实施;
第四,企业内部控制一旦建立就将长期有效的运转,内部审计部门无需对内部控制的运行进行检查。
要求:根据内部控制相关理念,对上述几点进行分析,判断其是否正确,并说明理由。

《保险公司内部审计指引(试行)》规定,保险公司应当配备足够数量的内部审计人员。专职内部审计人员原则上应当不低于公司员工人数的()。保险公司员工人数不足一百人的,至少应当有()专职内部审计人员。
公司应该采取以下措施,对第三方访问进行控制。()
公司的一个员工被解雇了,他有权限使计算机的文件加倍增加。你也想让新雇佣的员工具有和他一样的权限,并确保被解雇的员工不能再访问和使用这些文件,应该()。
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某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计.在测试公司内部控制时,在确定控制测试的范围时,该注册会计师通常考虑的因素有【】
访问控制主要有两种类型.网络访问控制和系统访问控制。()
防火墙是位于一个或多个安全的内部网络和非安全的外部网络或Internet之间的进行网络访问控制的网络设备。
对公司内部网络实施渗透测试时,如下哪一种方法可以确保网络上的测试人始终不被发觉()。
基金管理公司合规负责人在监督检查公司内部风险控制情况时,应当重点关注(  )。Ⅰ.公司是否按照法律法规和中国证监会的规定制定和修改各项业务规章制度及业务操作流程Ⅱ.公司是否对各项业务制定和实施相应的风险控制制度Ⅲ.公司员工是否严格有效执行公司规章制度Ⅳ.公司员工考勤情况
某公司员工经常在外出差,为便于访问公司资源,他应该采用如下哪种L2TP接入和认证方式()。
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