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采用统计抽样对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有()。

多选题
2022-08-11 01:09
A、如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,应收账款的可收回性不存在问题
B、如果函证结果表明存在审计差异,则应当估算应收账款总额中可能出现的累积差错是多少
C、如果函证结果表明存在审计差异,则注册会计师应当将发现的错报与可容忍错报进行比较,决定是否接受该总体
D、如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,全部应收账款总体是正确的
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正确答案
B | D

试题解析
应收账款的函证结果,往往不能对其可收回性提供证据,选项A不正确;在决定是否接受总体时,应当是将计算的总体错报上限与可容忍错报进行比较,选项C不正确。

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以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。
注册会计师对应收账款实施审计程序时,应首先考虑采用函证程序,仅在函证程序无效或受限时才实施替代审计程序,主要目的是( )。
在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。
对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是()。
采用统计抽样对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有()。
第 23 题 在对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有(  )。
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在对H公司2016年度财务报表进行审计时,N注册会计师负责审计应收账款。N注册会计师对截止日为2016年12月31日的应收账款实施了函证程序,并于2017年2月15日编制了以下应收账款函证分析工作底稿。要求:假定选择函证的应收账款样本是恰当的,应收账款的可容忍错报是30000元。针对上述工作底稿中显示的实施函证时遇到的问题和回函结果,N注册会计师应当实施哪些审计程序?
在对H公司2017年度财务报表进行审计时,N注册会计师负责审计应收账款。N注册会计师对截止日为2017年12月31日的应收账款实施了函证程序,并于2018年2月15日编制了以下应收账款函证分析工作底稿。假定选择函证的应收账款样本是恰当的,应收账款的可容忍错报是30000元,请简要回答以下问题:针对上述工作底稿中显示的实施函证时遇到的问题和回函结果,N注册会计师应当实施哪些审计程序?
注册会计师在对应收账款实施函证时,下列做法不恰当的是()
应付账款一般不需要函证,但当被审计单位出现以下情况时,注册会计师应实施函证程序的有()。
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注册会计师按照审计计划的规定实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿。确定审计工作底稿的格式、内容、范围时,应当考虑下列()因素。
注册会计师按审计计划实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿。确定审计工作底稿的格式、内容、范围时,应当考虑以下()要素。
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针对应收账款是否实施函证程序,以下不对应收账款实施函证的情形中,恰当的有()。
注册会计师针对被审计单位以下应收账款项目实施函证程序,其中应当采用积极式函证的有()。
注册会计师针对被审计单位以下应收账款项目实施函证程序,其中应当采用积极式函证的有( )
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。
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