首页/ 题库 / [多选题]下列关于内部控制审计的说法中,正确的有(的答案

下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

多选题
2022-11-22 14:16
A、注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
B、注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见
C、上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
D、内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行
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正确答案
A | C

试题解析
本题考核内部控制审计。上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。所以选项B的说法不正确;内部控制审计有关规定将自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳交易所主板上市公司施行。鼓励非上市大中型企业提前执行。所以选项D的说法不正确。

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