下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括: ( )
核对的明细表属于实质性测试的程序。【知识点】内部控制测试的步骤和方法
注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的( )。
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
免费的网站请分享给朋友吧