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以下程序中,( )属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。

多选题
2022-01-03 20:01
A、检查企业验收单是否有缺号
B、检查订货单是否事先编号并登记入账
C、检查付款凭单是否附有卖方发票
D、审核标准采购价格和折扣的标志
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正确答案
AB

试题解析
若付款凭单未附卖方发票,则可能记录了未实现的购货,违反了发生目标;审核采购价格及折扣,与计价或分摊目标有关。 

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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。

购货与付款循环的控制测试包括什么?

购货与付款循环控制测试内容。

采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是(   )。

下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
甲注册会计师在对A公司采购与付款循环进行控制测试时,为了解A公司是否存在主要使企业管理人员和职员受益而非使公司受益的付款情况,决定将“所记录的购货都确已收到商品或接受劳务”作为一项重要的控制目标加以测试。这一测试有助于发现下列()等情况。
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:()
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
以下程序中,( )属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
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