首页/ 题库 / [单选题]下列程序中,一般不用于了解内部控制而只用的答案

下列程序中,一般不用于了解内部控制而只用于控制测试程序的是()。

单选题
2022-01-03 20:02
A、询问
B、观察
C、检查
D、重新执行
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正确答案
D

试题解析

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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。

对各审计项目进行审计,按照常规审计程序,审计人员应首先进行内部控制的符合性测试。

在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )
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