首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用的答案
搜答案
下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用于细节测试的程序有()。
多选题
2022-01-05 14:37
A、检查
B、询问
C、穿行测试
D、重新执行
查看答案
正确答案
A| B
试题解析
在控制测试中一般不使用穿行测试;在细节测试中,一般不使用重新执行与穿行测试。
标签:
审计综合练习
审计
感兴趣题目
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )
下列程序中,一般不用于了解内部控制而只用于控制测试程序的是()。
下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用于细节测试的程序有()。
在实质性程序中,审计抽样只能在实施细节测试时使用。
以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是( )。
注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
一般而言,测试组织与管理控制、系统开发和维护控制可以用手工方法;计算机操作控制、数据和程序控制可用手工方法,同时也需要计算机辅助审计技术;系统应用软件控制主要是采取计算机辅助审计技术。
注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是( )
控制测试中既可以采用审计抽样方法,也可以采用细节测试的方法。
相关题目
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全面的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
注册会计师在设计细节测试程序时,针对被审计单位应收账款的完整性认定,应选择的程序有()。
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
在实质性程序中,审计抽样只能在实施细节测试时使用。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧