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[多选题]下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的的答案
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下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的有()。
多选题
2022-11-24 00:08
A、银行借款的金额是否正确
B、是否存在企业未入账的银行借款
C、银行存款是否存在
D、是否存在或有负债
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正确答案
A | B | C | D
试题解析
函证银行存款可以实现多个目标,四个选项都正确。
标签:
第四章货币资金的审计
审计
感兴趣题目
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )
注册会计师实施的下列各项审计程序中能够证实银行存款是否存在的有()。
注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()
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A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。注册会计师函证银行存款的主要目的包括( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。注册会计师函证银行存款的主要目的包括( )。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有:()
下列关于计算机辅助审计对审计影响的说法中,正确的有()。
关于总体审计策略和具体审计计划,下列说法中正确的有()。
下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的有()。
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
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38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
下列关于“与集团财务报表审计有关的概念”的说法中,正确的有()。
以下有关内部审计说法中正确的有()。
下列有关重要性、审计风险和审计证据的说法中,不正确的是( )。
在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()
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下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。
下列有关注册会计师在完成审计工作阶段对审计工作底稿进行的独立复核的说法中正确的有()
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下列有关重要性、审计风险和审计证据的说法中,不正确的是()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作上的独立性的有()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
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