首页/ 题库 / [多选题]下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的的答案

下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的有()。

多选题
2022-11-24 00:08
A、银行借款的金额是否正确
B、是否存在企业未入账的银行借款
C、银行存款是否存在
D、是否存在或有负债
查看答案

正确答案
A | B | C | D

试题解析
函证银行存款可以实现多个目标,四个选项都正确。

相关题目
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
下列有关货币资金的实质性程序的说法中,不正确的有( )。
38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
下列关于“与集团财务报表审计有关的概念”的说法中,正确的有()。
以下有关内部审计说法中正确的有()。
下列有关重要性、审计风险和审计证据的说法中,不正确的是( )。
在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()
在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()。
下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。
下列有关注册会计师在完成审计工作阶段对审计工作底稿进行的独立复核的说法中正确的有()
注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。
下列有关重要性、审计风险和审计证据的说法中,不正确的是()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作上的独立性的有()。
下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有:
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧