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以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。

单选题
2021-07-17 17:44
A、按月盘点现金,做到账实相符
B、当日收入现金及时送存银行
C、加强对货币资金业务的内部审计
D、收支与记账岗位分离
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正确答案
A

试题解析

相关题目
以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
对货币资金审计中,盘点时必须注意一切借条、( )都不能抵充库存现金。

在对N公司201ⅹ年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计师针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是( )。

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了
以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有()。
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
注册会计师拟对被审计单位的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的是()
38 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有()。
下列货币资金监控与核算办法设计的特点中,能给货币资金监控与核算办法创造一个有利条件的是(   )
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括(     )
企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括()。
(五)A注册会计师是N公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。第 13 题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
Nomlnal(or money) interest rate 名义(或货币)利率
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
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