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审核现金支付凭证的要点是:()

多选题
2021-12-27 20:39
A、A、支付凭证是否真实、各要素是否齐全;
B、B、会计记账、复核员是否签章;
C、C、无支付密码的需双人折角验印鉴;
D、D、金额、收款人名称不能更改。
E、E、支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
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正确答案
A| B| C| D| E

试题解析

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柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务,重点审核()。
柜员收缴的假币必须及时全部入库房,选择0624打印记账凭证,并在记账凭证入库柜员处签字,()在记账凭证上签字。
查询柜员凭证箱(5655)交易只对柜员()、单张售出支票箱查询;凭证种类为99999时,查询相应凭证箱所有种类凭证。
款项收付错误。柜员按照“中国农业银行现金业务操作规程”中()”的原则做相应处理,同时登记“交易差错登记簿”。
办理网内往来往帐业务时,确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后,选择()交易,按系统提示输入相关要素。
核销通兑往账成功,现转类型选(),柜员支付现金给客户。
柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
柜员尾箱人民币现金余额超过()或者存在美元、日元、欧元、港币现金余额的,系统控制不允许柜员日结。
对于现金和银行存款之间的相互收付业务,从银行提取现金时填制收款凭证,将现金存入银行时填制付款凭证。
对于现金和银行存款之间的相互收付业务,从银行提取现金时填制收款凭证,将现金存入银行时填制付款凭证。
15 、由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的,用来记录现金和银行存款收款业务的凭证是( )
审核现金支付凭证的要点是:()
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在远程集中授权模式下,柜员应对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核,准确录入(),及时、完整、清晰地采集和传输影像资料。
现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
柜员尾箱中没有足够的凭证和现金时,柜员必须向()请领凭证或现金。(五级、四级)
综合柜员尾箱中没有足够的凭证和现金时,应向()请领凭证或现金。(五级、四级)
复核制度实行柜员制的,由柜员独立办理一切现金实物的收付及各类登记簿的记载,柜员必须()
柜员受理客户提交的现金及“现金缴款单”,审核()。
根据个人银行业务操作规定,营业终了后柜员对凭证整理排列顺序是()
现金柜员识别出优质客户,但客户表示没有时间会见理财经理时,现金柜员应该进行以下操作()
汇兑营业前,综合柜员向储蓄机构进行(),普通柜员向综合柜员进行现金领用。
贷款放款交易打印制式借款凭证(五联),由信贷部门打印凭证的下半部分,柜员激活放款后打印上半部分。第一联为银行债权凭证,由()保管。
采用电子支付密码核验方式的,柜员在现金管理系统进行下列()交易时,系统需要校验电子支付密码。
审核现金支付凭证的要点是:()
柜员尾箱互换只能在现金柜员之间或者非现金柜员之间进行,现金柜员与非现金柜员间不得办理尾箱互换。
三级主管可办理指纹启用、柜员休假离职、柜员密码重置、建立柜员现金箱等部分柜员管理类交易。
系统柜员包括自动柜员机(ATM)、销售点终端(POS)、电话银行(TBS)等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。
当市县局下拨现金或凭证时,柜员可直接收入尾箱使用。
柜员重要空白凭证在柜员现金箱内保管,每日下班签退前,会计主管或(会计主管授权人)要将柜员现金箱内的重要空白凭证与()凭证余额及相关登记簿核对相符。
网点调入现金,调入行柜员使用“2043现金辖内调入”交易,打印(),加盖柜员、()和业务清讫章,调入行作记账凭证联并加盖现金调拨专用章作记账凭证,《现金调出凭证》的调入行记账凭证联作附件,调入行入库票联由调入行管库员留存。
业务扫描前,网点柜员须认真审核业务类型,以下不属于网点柜员可以审核的是().
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