首页/ 题库 / [单选题]下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测的答案

下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()

单选题
2022-01-03 20:01
A、索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B、观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C、抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
D、计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
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正确答案
D

试题解析

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下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是(  )。
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
下列各项中,属于生产成本审计实质性测试程序的是()
下列有关进一步审计程序的影响因素中,最相关的是()。
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
机械员专业能力测试包括()测试,重点考查运用相关专业知识和专业技能解决工程实际问题的能力。
下列相关业务中,需要注册会计师执行审计性质的程序的是()。
在控制测试中,注册会计师遇到下列与审计抽样相关的事项,其中正确的是()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:()
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