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采购与付款特环的主要业务活动

问答题
2022-01-01 03:51
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正确答案
(1)请购商品和劳务;
(2)订购商品;
(3)验收商品;
(4)储存已验收的商品存货;
(5)付款;记录。

试题解析

标签: 审计学 经济学
感兴趣题目
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
简述采购与付款循环审计的主要目标。
应付款系统主要处理采购发票、应付单、付款单、退款单、应付票据等单据。()
就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
农村集体经济审计是判断经济活动以及反映经济活动有关资料的()的经济监督、评价和鉴证活动。
农村集体经济审计是判断经济活动以及反映经济活动有关资料的(  )的经济监督、评价和鉴证活动。
以下关于采购与付款业务流程中,编制付款凭单环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
应付款核销是确定付款与采购发票、应付单据之间对应关系的操作。()
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。假定管理层已经决定接受由于公司机动车的出租与采购决定缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的责任应是:()
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Rent, economic(or pure economic rent) 经济租或纯经济租
注册会计师在审计被审计单位采购与付款交易时,认为影响此类交易的重大错报风险可能包括()。
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以下()说明了代码:not (付款方式=’信用卡’) or (信用卡<>’阳光卡’) 的含义。
采购和付款交易通常要依次经过()几个业务活动。
给定与业务客户就业务范围方面的争执,以下哪项审计活动不恰当()
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
简要说明购进与付款循环中涉及的主要业务活动及主要的会计账户和凭证。
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
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采购与付款业务的主要环节有()。
采购与付款特环的主要业务活动
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
采购与付款循环涉及哪些主要凭证与会计记录?
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