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采购与付款循环业务的内部控制主要有:

问答题
2022-01-01 03:51
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正确答案

1、适当的职责划分;
2、预算管理;
3、授权制度和审核批准制度;
4、付款业务;
5、采购与验收环节的管理制度等;
6、建立采购申请制度。


试题解析

标签: 审计学 经济学
感兴趣题目
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
生产与费用业务循环内部控制测试的主要内容有哪些?
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
以下关于采购与付款业务流程中,编制付款凭单环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。假定管理层已经决定接受由于公司机动车的出租与采购决定缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的责任应是:()
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括:    (    )
相关题目

购货与付款循环涉及的主要业务活动包括什么?

注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的( )。

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是(   )。

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有(   )。

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括(   )。

被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
简要说明购进与付款循环中涉及的主要业务活动及主要的会计账户和凭证。
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。
采购与付款业务的主要环节有()。
采购与付款特环的主要业务活动
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
采购与付款循环涉及哪些主要凭证与会计记录?
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
简述采购与付款循环审计的主要目标。
就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
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