以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
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