首页/ 题库 / [单选题]下列选项中,内部审计属于内部控制中的()的答案

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

单选题
2022-01-03 20:01
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
查看答案

正确答案
B

试题解析
内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

感兴趣题目
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()
关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。
下列选项中,既属于被审计单位外部环境,又属于被审计单位内部环境的因素是( )
审计重要性是现代审计理论与实务中的一个非常重要的概念。审计重要性只运用于审计过程的关键步骤审计计划中,它是决定审计风险、审计范围和审计程序的直接依据之一。
审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
内部审计师对验收部门进行内部审计的一个目标是确定负责验收的职员在填写验收报告中的“实际收到数量”以前是否独立地清点新到货物的数量。下列选项中属于证明已经做过清点的最具说服力的证据的是:()
相关题目

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的是(   )。

下列关于社会审计与国家审计、内部审计关系的表述中,正确的是(   )。

下列选项中,不属于审计质量控制措施的是()

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有: ( )
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的( )
与国家审计和内部审计相比,下列属于社会审计特有的审计文书是( )
下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
下列不属于内部审计的主要工作方法的是( )。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
内部审计属于内部控制要素中的()。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧