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健全性测试的目标是内部控制制度的有效性。( )

判断题
2021-07-17 18:52
A、错误
B、正确
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A

试题解析

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内部控制制度的有效性程度,关键取决于执行内部控制制度的()。
控制测试指的是测试控制运行的有效性。
什么是控制测试?如何判断内部控制运行的有效性?
测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
简述健全有效考绩制度的要求。
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
建立健全和有效实施内部控制是()的责任
建立、健全内部控制并使之有效运行的责任主体是()
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是( )的主要责任。
处于信托制度核心地位的受托人,必须建立、健全自身的内部控制制度。受托人内部控制的总体目标是要建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的企业年金基金运营管理体制,确保企业年金基金、受托人公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。具体目标包括()。 ①严格遵守《企业年金基金管理办法》及其他国家有关法律法规和行业监管规章,以及公司的有关规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格 ②建立健全符合现代企业制度要求的受托人内部控制制度,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制 ③建立行之有效的风险控制系统,确保企业年金各项经营管理活动的规范运作与企业年金基金财产的安全完整 ④在防范和严格控制经营风险的基础上,不断提高经营管理的效率和效益,努力实现企业年金计划受益人利益最大化,确保企业年金资产的本金安全、保值增值
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企业的领导负责该企业内部控制的建立健全和有效实施。(  )
商业银行内部控制的主要目标包括(  )。
A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B 建立健全以监事会为核心的监督机制
C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D 确保风险管理体系的有效性
E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
2005年以来,烟草行业内部专卖管理监督工作在定期检查、()、制度建设、健全机构、监督考核等方面得到了深入有效推进。

监督检查,是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要是对建立并执行内部控制制度的整体情况进行持续性监督检查。

健全性测试的目标是内部控制制度的有效性。( )

确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。

审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:


在个人理财投资管理中,商业银行应按照符合()的原则,建立健全相应的内部控制和风险管理制度体系,并定期或不定期检查相关制度体系和运营机制,保障理财资金投资管理的合规性和有效性。
( )对本单位内部会计控制的建立健全及有效实施负责。
单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
如果拟信赖的控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,注册会计师应当运用职业判断确定是否在本期审计中测试其运行有效性。以下对控制测试的时间间隔最恰当的是()。

下面哪些医疗器械应按第三类管理?()
①植入人体的②用于支持、维持生命的
③通过常规管理足以保证其安全性、有效性的
④对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的⑤对其安全性、有效性应当加以控制的

下列关于建立健全现金核算与内部控制制度表述正确的有()。
建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
为检查应付票据内部控制的有效性,审计人员可以采用的测试方法有:
以下程序中,( )属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。
销售收入内部控制制度的健全有效依赖于哪项程序的正确合理?()
确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。
课程各类改革的目标是:建立健全课程管理体制、()、建立健全课程管理制度。
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